
СОДЕРЖАНИЕ
|
1. |
Паспорт |
3-10 |
|
2. |
Видение развития территории |
11 |
|
3. |
Анализ текущей ситуации |
12-22 |
|
4. |
Основные направления,цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов и ресурсы Реализация плана развития области Направление 1: Основные точки роста экономики; Направление 2: Улучшение качества жизни населения; Направление 3: Развитие инфраструктуры; Направление 4: Повышение экологической устойчивости. Реализация национальных индикаторов целей устойчивого развития Направление 5: Цели в области устойчивого развития Реализация Концепции регионального развития Республики Казахстан на 2025 – 2030 годы Направление 7:Развитие транспортной инфраструктуры Реализация иных документов планирования Направление 8: Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях |
23-35 |
|
5. |
Инвестиционный план (приложение) |
|
- Паспорт
|
Наименование |
План развитияШуского района Жамбылской областина 2026-2030 годы |
|
Основные характеристи кирайона |
Территория Шуского района составляет 12,0 тыс.кв.км или 8,3% территории области (144,3 тыс. кв. км)и расположена в юго-восточной части Жамбылской области. С запада граничит с Меркенским и Т.Рыскулова районами, с севера – Мойынкумским районом, с юга – Кордайским районом и Республикой Кыргызстан. Население района – 104,5 тыс. человек (на 1.10.2025 г.) или 8,6% населения области(1216,8 тыс. чел.), плотность населения в среднем на 1 кв.км территории – 8,8 человек. 34сельских населенных пункта и 1 город Шу объеденены в 19сельских округов. Административный центр района -селоТоле би. Основными отраслями реального сектора экономики являются горнодобывающая, обрабатывающая промышленности, техническое обслуживание и капитальный ремонт электровозов, тепловозов, имеется региональный транспортный узел. Имеется высокий балл бонитета сельскохозяйственных земель, где выращивают овощные(68%) и бахчевые (32,2%) культуры. На территории района имеются полезные ископаемые медной и баритовой руд, магнетита и др. |
|
Основные направления,цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов
|
Реализация плана развития области Направление 1: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ 1.3. Инвестиционный цикл КНИ-30: Инвестиции в основной капитал (ИОК), млрд. тенге; КНИ-31: Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %; Доля внешнего ИОК, млрд.тенге; 1.4. Инновации КНИ-25:Уровень активности в области инноваций, %. 1.5. Агропромышленный комплекс КНИ-23: Доля переработанной продукции в АПК, %. Цель: 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК. Задача: 1. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции по переработке сельскохозяйственного сырья. Показатели результатов: 1.1. Доля переработки мяса, %; 1.2. Доля переработки молока,%. ЦИ-1. Количество личных подсобных хозяйств, привлекаемых к членству в создаваемые / действующие сельскохозяйственные кооперативы Показатель результата 1.1. Количество жителей из категории Д/Е, привлечённых на рабочие места, создаваемые создаваемыми / действующими сельскохозяйственными кооперативами КНИ-36: Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, млн. м3/ год.
Направление 2: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 2.1. Здравоохранение КНИ-6: Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, число лет. Цель: 1. Обеспечение эффективной профилактики в сфере охраны здоровья и формирование у населения приверженности здоровому образу жизни. ЦИ-1:Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %. Задача: 1.Укрепление здоровья населения через снижение поведенческих факторов риска для профилактики неинфекционных хронических заболеваний. Показатели результатов: 1.2. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет), на 100 тыс. населения; 1.3. Снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствии употребления психоактивных веществ, на 100 тыс. населения. Задача: 2. Снижение поведенческих факторов риска для профилактики инфекционных заболеваний. Показатели результатов: 2.1. Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, на 1000 неинфицированного населения; 2.3. Снижение заболеваемости гепатитом B,на 100 тыс. населения. Цель: 2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг. ЦИ-2:Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек. Задача: 1. Снижение причин основных видов смертностей. Показатели результатов: 1.3. Рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень раннейдиагностики), %; 1.4. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения, на 100 тыс. населения; 1.5. Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения. Задача: 2. Обеспечение охраны здоровья матери и ребенка. Показатели результатов: 2.1. Снижение младенческой смертности, на 1000 родившихся живыми; 2.3. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами, %; 2.5. Снижение материнской смертности, на 100 тыс. родившихся живыми; 2.6. Увеличение охвата женщин прегравидарной подготовкой,%; 2.7. Охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией, %; 2.8. Снижение рождаемости среди подростков на 1 000 девушек в возрасте 15-17 лет, на 1 000 соответствующего населения девушек-подростков в возрасте 15-17 лет; 2.9. Снижение заболеваемости анемией среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет, %. Задача: 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Показатели результатов: 3.1. Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%, %; 3.4. Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, %. Задача: 4. Повышение качества подготовки медицинских кадров и развитие медицинской науки. Показатель результата 4.1.:Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения. Цель: 3.Обеспечение всеобщего охвата населения медицинской помощью. ЦИ-3:Доля государственных расходов на здравоохранение, % отВРП. Задача: 1. Совершенствование планирования объемов медицинских услуг и тарифной политики. Показатели результатов: 1.1. Уровень охвата населения в системе ОСМС, %; 1.2. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения, млрд.тенге. 2.2. Образование и наука Качество результатов среднего образования на основетестирования PISA, баллы. КНИ-7: Читательская грамотность, баллы; КНИ-8: Математическая грамотность,баллы; КНИ-9: Естественно-научная грамотность,баллы. Цель: 1. Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста. ЦИ-1:Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, %. Задача: 1. Повышение уровня развития умений и навыков воспитанников. Показатель результата1.1.:Уровень предшкольной подготовки детей, %. ЦИ-2: Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %. Задача: 1.Усилить кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации. Показатели результатов: 1.1. Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций, %; 1.2. Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации, %. Цель: 3. Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой. Задача: 1. Обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой. Показатели результатов: 1.2. Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %; 1.3. Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %. 2.3. Социальная защита КНИ-11: Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %. Цель: 1.Содействие занятости населения и усиления адресности социальной поддержки. Задача: 1. Трудоустройство более 18,9тыс. граждан, из них молодежи – не менее 15,7 тыс. человек. Показатель результата 1.1.: Количество трудоустроенных граждан – в том числе молодежи, человек. 2.4. Комфортная среда КНИ-12: Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, город, %; КНИ-13: Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, СНП, %. Цель: 1.Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов. ЦИ–1:Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %: – город; – село. Задача: 1. Создание комфортной среды для жителей села и городов. Показатели результатов: 1. Образование 1.1. Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %; 1.2. Охват детей дополнительным образованием, %; 1.3. Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, %. 2. Здравоохранение 2.1. Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью, %. 3. Cоциальное обеспечение 3.1. Специальные социальные услуги, %. 4. Культура 4.1.Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %. 5. Спорт 5.1. Доведение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 50% от общего населения, %. 6. Дорожная инфраструктура 6.1. Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %. 7. Инженерная инфраструктура 7.1. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, %; 7.3. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, кв.м; 7.4. Снижение износа теплоснабжения, %; 7.5. Обеспеченность централизованным газоснабжением, %. 8. Обеспечение общественной безопасности и защиты окружающей среды 8.1.Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции, %; 8.2. Увеличение общего количества полигонов для размещения твердых бытовых отходов (свалки), единиц; 8.3. Обеспеченность инфраструктурой ЧС, %; 8.4. Обеспеченность пунктами пожаротушения, %. 10. Инфраструктура бытового обслуживания 10.1. Обеспеченность ветеринарной инфраструктурой, ветеринарные пункты, %. 2.5. Туризм КНИ-26: Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн.человек. Показатель результата 1.2.:Увеличение количества номерного фонда, койко-мест. КНИ-27: Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн.человек.
Направление 3: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика КНИ-14: Уровень износа сетей тепло-водоснабжения и водоотведения, регулируемых СЕМ , %. КНИ-17: Объем вводимых электрических мощностей, с накоплением с 2022 года, ГВт. КНИ-18: Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии, % от общего объема производства, %.
Направление 4: ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 4.1. Экология КНИ-15: Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %. Цель: 1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда. ЦИ-4: Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов,%. КНИ-34: Предельный объем парниковых газов, % (к уровню 1990 года), %. Цель: 1. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию. Задача: 1. Создание условий для достижения углеродной нейтральности. ЦИ-2: Доля переработки и утилизации коммунальных отходов, %. КНИ-35: Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам, %.
Реализация национальных индикаторов целей устойчивого развития Направление 5: ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ Цель: 1. Реализация целей устойчивого развития. Задача: 1. Обеспечение баланса между социальной, экономической и экологической устойчивостью. Показатели результатов: 1.1. Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования, в том числе: – в дошкольных организациях, %; – в организациях среднего образования, %; – в организациях ТиПО, %. 1.2.Доля аварийных школ, %; 1.4.Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м.
Реализация Концепции регионального развития Республики Казахстан на 2025 – 2030 годы Направление 7:РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Цель: 1. Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов. ЦИ-1: Доля дорог местного значения в нормативном состоянии, %.
Реализация иных документов планирования Направление 8: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Цель: 1. Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в ЧС. Задача: 1. Защита населения и территорий от ЧС и его негативных последствий. Показатель результата 1.3.: Уровень оповещения населения при угрозе ЧС, %. |
|
Необходимые ресурсы |
Источники финансирования: республиканский и местные бюджеты, частные инвестиции Объемы финансирования: На реализацию Плана планируется направить 141,8 млрд. тенге, в том числе по годам: 2026 год –39,6 млрд. тенге; 2027 год – 38,2 млрд. тенге; 2028 год – 34,6 млрд. тенге; 2029 год – 17,1 млрд. тенге; 2030 год – 12,3 млрд. тенге. |
- Видение развития территории
Шуский районаграрно-индустриальный регион, специализацией является горнодобывающая, обрабатывающая промышленности, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, функционирование возобновляемых источников электроэнергии, имеющий крупный транспортный узел, связывающая юг страны со всеми регионами, с выходом в Россию, а также государствам Средней Азии.
Численность населения района в 2030 году составит порядка 107,9 тыс.человек или рост на 2,3% (на 1.01.2025 г.– 105,5 тыс. человек).
Потенциалрайонабудет развиваться за счет роста обрабатывающей (химической, пищевой иметаллургическойотраслей) и горнодобывающей промышленности, повышения инвестиционной привлекательности, малого и среднего бизнеса, укрепления и развития торговых связей,реализации проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения.
Для улучшения уровня и качества жизни населения будет продолжена работа по созданию благоприятных и комфортных условий проживанияпутем модернизации ЖКХ, жилищного фонда и т.д.
В рамках Системы региональных стандартов населенные пункты будут обеспечены необходимой инфраструктурой, исходя из потребностей, приоритетности и объема финансирования, а именно в строительстве в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, досуга и отдыха, так же транспортной, дорожной, инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности и защиты окружающей среды, инфокоммуникации, инфраструктуры бытового обслуживания и услуг.
Приоритетом остается материнство и детство. Будет повышаться качество медицинских услуг дальнейшее оснащение материально технической базы родовспоможения и детства, повышение квалификации специалистов. В целях ранней диагностики и профилактики врожденных пороков развития плода, снижения младенческой смертности приобретены 2 УЗИ экспертного класса, подана заявка на медицинское оборудование для рожениц и детей.
Будет продолжена работа по социальному обеспечению населения области, путем повышения социальной защищенности работающих граждан, людей с ограниченными возможностями,усилению адресного характера социальной помощи, расширения продуктивной занятости и т.д.
- Анализ текущей ситуации
Промышленность
В районе производится около 4,3% объема промышленного производства области. С 2022-2024 годы промышленность составила 21,2 млрд. тенге (ИФО – 81,3%,за счет сокращения объемов горнодобывающей отрасли на 5,1%) до 40,4млрд.тенге(ИФО – 101,8%),январе-октябрь 2025 года – 107,0 млрд.тенге (107,4%).
Обрабатывающая промышленность
В 2022 году объем обрабатывающей промышленности составил 10,1 млрд. тенге (ИФО – 101,0%), 2023 году – 9,6 млрд. тенге (104,2%), 2024 году – 9,5 млрд.тенге(74,9%, с отсутствием заказов на продукцию ТОО «Хим-ПЛЮС»), январе-октябрь 2025 года –12,6 млрд. тенге (ИФО – 102,1%).
Основными предприятиями района являются филиал ТОО «Камкор Локомотив» «Шуский локомотиворемонтный завод» (капитальный ремонт тепловозов и ремонт подвижного состава), Шуский филиал АО «Локомотивный сервисный Центр» (техническое обслуживание электровозов, перевозка грузов).
За три года введены 5 инвестпроектов на 124,3 млрд. тенге, создано 597 новых рабочих мест.
В 2025 году реализуются 2 проекта по производству железнодорожных локомотивов и подвижного состава ТОО «Электровоз Құрастыру Зауыты» совместно с французским инвестором, стоимостью 5,0 млрд. тенге, мощностью 250 ед./год с созданием 50 новых рабочих мест; промышленная разработка месторождения «Аккудык» (ТОО «ZhambylMinerals») стоимостью 5,0 млрд. тенге, мощностью 500 тыс. тн/год с созданием 50 новых рабочих мест.
Инвестиции в основной капитал
За 2022-2024 годы привлечено инвестиций в основной капитал на 188,3 млрд. тенге (2022 г. – 47,4 млрд. тенге (ИФО – 151,5%), 2023 г. –74,8 млрд. тенге (ИФО – 153,7%), за январь-декабрь 2024 г. –66,1 млрд. тенге (ИФО – 87,7%)).За январь-октябрь2025 года–78,6 млрд. тенге(ИФО-145,6%).
За 3года объем инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций из государственного бюджета) составил 161,3 млрд. тенге (2022 г. – 41,1 млрд. тенге (ИФО – 157,5%), 2023 г. – 61,6 млрд. тенге (ИФО – 145,9%), за январь-декабрь 2024 г. – 58,6 млрд. тенге (ИФО – 94,4%)).За январь-октябрь2025 г. – 74,8 млрд. тенге (ИФО-152,9%).
Доля внешних инвестициий
В 2022 году привлечено 3,2 млрд. тенге внешних инвестиций в основной капитал (6,7% в общем объеме инвестиций), в 2023 году – 3,7 млрд. тенге (5,0%),в январе-декабре 2024 года- 4,9 млрд. тенге (7,5%).В январе-марте 2025 года –29,8 млрд. тенге (37,9%).
Инновации
В 2024 году уровень активности в области инноваций составил 4,9% (2022 г. – 7,3%, 2023 г. – 5,1%). Количество инновационно-активных предприятий в 2024 году составило 2 единицы из 64 по области (2022 г. – 3 (42), 2023 г. – 2 (46)). На инновации бизнес-процессов по приобретению современного оборудования, программного обеспечения и других товаров израсходовано 10,6 млн.тенге.
В 2024 году введены 2 предприятия по производству инновационных продукций
-ТОО «C9 Technologies» – производство пластмассовых втулок для рулонов, этикет-ленты (термоэтикетки) и чековой ленты, мощностью 240 тн/год;
-ТОО «ChemicalEngineering» – производство бифторида аммония, мощностью 200,0 тыс. тн/год.
Агропромышленный комплекс
В 2022 году валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 110,9млрд. тенге (114,6%), 2023 году – 111,4 млрд. тенге (105,9%), в 2024 году –54,6 млрд. тенге (53,6%, снижение связано с актуализацией посевной площади в 2024 году), январе-октябрь 2025 года – 78,2 млрд. тенге (129,8%).
В 2024 году валовый сбор зерновых и бобовых культур (в весе после доработки)составил 79,0 тыс. тн, средняя урожайность – 17,9 ц/га, масличных культур – 0,07 тыс. тн(6,3 ц/га), овощей – 204,1 тыс. тн(409,5 ц/га), бахчевых культур – 77,8 тыс. тн(320,1 ц/га), картофеля – 1,1 тыс. тн(260,0 ц/га), винограда – 0,06 тыс. тн(102,5 ц/га).
Площадь водосберегающих технологий в 2022 году составила 4,5 тыс. га, 2023 году – 5,2 тыс. га, 2024 году – 6,6 тыс. га, общая площадь доведена до 11,8 тыс га.
За 2022-2024 годы производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств увеличилось на 5,4%, молока – на 3,9%, яиц – на 2,2%, январь-октябрь 2025 года увеличилось мяса (в живом весе) – на 0,2%, молока – на 1,7%, яиц – на 0,1%,
За 3 года введены 5 крупных инвестпроекта (ТОО «Qyzylsha Zher» – приобретение 10 дождевальных машин, ТОО «Элнур Адил Групп» – производство мукомольной продукции, ТОО «KazIrAgro» – производство сафлорового масла, ТОО «KazAquaAlliance» – рыбное хозяйство, ИП «Матышев» – овощехранилище).
Ветеринария
Для обеспечения ветеринарного благополучия в районе функционируютветеринарная станция и 19 ветеринарных пунктов.
В 2023 году в целях эпизотического благополучия на 10,0 млн. тенге построены ветеринарные пунты и «Беккер» ямы, в 2024 году – 50,0 млн.тенге, в 2025 году- 59,3 млн.тенге. Проведены строительство ветеринарного пункта в с. Болтирик, 2-х ям «Беккера» в селах Абай и Алга. В 2025 году завершено строительство ветеринарного пункта в г.Шу, ямы «Беккера» в с.Конаев, питомника для временного содержание бродячих собак в с.Толе би.
В целях учета животных в районе проводится работа по идентификации сельскохозяйственных животных, которым присваиваются идентификационные номера и заносятся в специальную базу данных с выдачей ветеринарного паспорта.
Скрининг
В районе имеется 1 город и 34 населенных пункта, из них 7 опорные, 13 спутниковые, 14 прочие. Действует 10406 ед. личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ).
18 сельских округов охвачены скринингом,по итогам которого определены 69 прогнозных инвестиционных проектов на 6,4млрд.тенге, с созданием 768 рабочих мест. В том числе в сфере растениеводства(выращивание картофеля, моркови, капусты, томатов)-2 проекта в 4 сельских округах; животноводства(говядина, баранина, конина, молоко коровье)-20 проектов в 12 сельских округах; переработки сельхозпродукции – 11, несельскохозяйственнойпереработке- 4, прочие – 32.
Планируется вовлечение 2872 ед. ЛПХ (27,6% от созданных) и создание11 кооперативов.
Малое и среднее предпринимательство
Количество действующих субъектов предпринимательства увеличилось с 8,5 тыс. в 2022 году до 8,6 тыс. единиц в 2024 году и выросло на 1,4%. В том числе соответственно предприятия МСП – с 370 до 395 ед., индивидуальные предприниматели – с 4,6 тыс. до 4,7 тыс.ед., крестьянские и фермерские хозяйства – с 3,4 тыс. до 3,5тыс.ед.
Численность занятых в МСП с 12,1 тыс. человек в 2022 году до 12,2 тыс. человек в 2024 году
В 2022 году субъектами предпринимательства произведен выпуск продукции на 92,9 млрд.тенге, 2023 году – на 121,7 млрд. тенге ,2024 году – на 95,3 млрд. тенге.
За январь-июнь2025 года количество действующих субъектов МСП составило 8,9 тыс.ед., численность занятых в них – 12,6тыс.чел., выпуск продукции –56,1млрд.тенге.
В рамках государственной поддержки предпринимательства за 3 года профинансировано 148 проектов на 2,1млн.тенге, январь-март 2025 года оказана поддержка 3 проектам на 112,4 млн.тенге.
- Цифровизация
Из 35 населенных пунктов 27 (77,1%)обеспечены интернетом разной частоты(из них 6 (17,1%) – АО «Қазақтелеком», 21 (60%) – «Activ», «Билайн», «Кселл», Теlе2)и 8 (22,9%) широкополосным доступом к интернету.
Здравоохранение
Медицинскую помощь населению района оказывают 31 организация здравоохранения (1 центральная районная больница, 1 центральная районная больница, 1 городская поликлиника, 1 районная поликлиника с детским реабилитационным центром, 14 врачебных амбулаторий, 6 фельдшерско-акушерских пунктов и 7 медицинских пунктов).
В целях улучшения оснащенности организации в 2023 году приобретены медицинские оборудования на 15,6 млн. тенге, в 2024 году – 120,6 млн. тенге (аппарат УЗИ экспертного класса, цифровой ренгеновский аппарат, цифровой флюрографический аппарат, фетальный монитор, ИВЛ, аудиометр для изсерения остроты слуха для детей, система для ОАЭ, КСВП импедансометрии и аудиологического скрининга).
Износ общий по ЦРБ -18,62%, по стационару – 29,55%. Оснащенность общая по ЦРБ – 97,00%, по стационару – 98,27%. Организации первичной медико-санитарной помощи обеспечены санитарным автотранспортом. Всего по ЦРБ имеется 32 санитарного автотранспорта.
За 2022-2024 годы коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения снизился с 15,08 до 11,66, Коэффициент рождаемости на 1000 человек увеличилсядо 18,48 промилле (2022 г. – 21,09), общая смертность – до 6,82 (2022 г. – 6,01), младенческая смертность снизилась до 8,54 (2022 г. – 9,55).
За январь-октябрь 2025 г. коэффициент рождаемости снизился до 0,9промилле, увеличелся коэффициент общей смертность – до 0,2, младенческая смертность – до 0,8.
В 2022 году рождаемость среди подростков на 1000 девушек в возрасте 15-17 лет составила – 5,6, 2023 г. – 9,1; 2024 г. – 6,9; за 3 кв 2025 г. – случаев не зарегистрировано.
В 2022 году проведено 2394 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 2023 году – 5721, 2023 году – 7189. За 10 месяцев 2025 года проведено 6590 мероприятий с охватом 30789 человек.
- В 2024 году выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населенияувеличилась до 5,7 (2022 г. – 4,8 промилле), в 10 месяцев 2025 г. – 0,01. Наблюдается снижение первичных злокачественных новообразований (на 0-I стадиях) – 28,3 (2022 г. – 22,7),в 10 месяцев 2025 года – 81,9. Заболеваемость туберкулезом снизилась с 59,7 промилле 2022 года до 45,3 в 2024 году-36,3. 2025 год за в 10 месяцев увеличелся коэффициент -3,6;в в 10 месяцев 2025 года –39,9.
Охват первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью составляет 100%. Оказывают услуги кабинеты телемедицины для консультации специалистов г.Астана и г.Алматы 2022 по 2024 годы телеконсультация оказана 359 пациентам, за в 10 месяцев 2025 года – 159.
Образование
В 2024 году сеть дошкольных организаций составила62 организаций с охватом 6106 детей (2022 г.-55д.о.).
- Доля охвата детей дошкольным образованием от 2 до 6 лет увеличилась с 95,0% 2022 года до 97,6% в 2024 году. За в 10 месяцев 2025 года – 98%.
- Количество детей во внешкольных учреждениях выросло с 9183 детей в 2022 году до 9227 в 2024 году, в 10 месяцев 2025 г. – 9227.
- Доля охвата детей дополнительным образованием увеличилась с 75,5% в 2022 году до 86,3% в 2024 году, в 10 месяцев 2025 года-100%.
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в 2022 году составила 13,3%, 31,6% в 2023 году, 62,2% в 2024 году, за 10 месяцев 2025 г. – 68,9%.
- В 2024 году доля дошкольных организаций, создавшие условия инклюзивного образования увеличилась с 63,2% в 2022 году до95% в 2024 году, в организациях среднего образования – с 85,1% в 2022 году до 90,1% в 2024 году.
По состоянию 01.10.2025 года в районе функционируют 48 государственных школ, 3 частных и 1 вечерняя школа, где обучаются около 20354 учащихся (в гос. школах – 20590, в частных – 304, в вечерней – 149).
- В 2022-2023 годах доля школ, расположенных в типовых зданиях составила 72% в 2024 году 76%, на в 10 месяцев 2025 года 78%, построена и введена в эксплуатацию 1 школа взамен аварийной, приобретены кабинеты новой модификации (8 кабинетов по химии, 8 – физики, 7 – биологии, 2 – робототехники, 1 – STEM). В 2024 году доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM составила 77%.
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетомв 2022 году составила 40,4%, в 2023 году – 88,8%, в 2024 году – 88,8%, а за 10 месяца 2025 года – 100%.
Занятость
Анализ динамики основных индикаторов рынка труда области показывает ежегодное увеличение численности рабочей силы (экономически активного населения)(в 2024 году по сравнению с 2022 годом на 1,8%), занятого населения (на 1,9%).
Уровень безработицы за 2024 год составил 4,5% против 4,6% 2022 года. В 2022-2024 гг. численность безработных – 2,3 тыс.человек.
Численность самозанятого населения и ее доля в численности занятого населения увеличилась (2022 г.-37,2%, 2024 г.-38,0%).
- Количество трудоустроенных граждан в 2022 г. составило 5764 человек (в т.ч. молодежи – 1769), 2023 г. – 5764 человек (2640), 2024 г. – 5694 человек (2430),по итогам IІІ квартала 2025 г. – 5058 человек (1756).
- За 2022-2024 годы отмечается сокращение числа получателей адресной социальной помощи, а также снижение доли трудоспособных из числа получателей адресной социальной помощи, которая в 2024 году составила 28,4%.
Культура
Всего функционируют 46 учреждений культуры:10 домов культуры, 10 сельских клубов, 25 библиотек, 1 музей(14 из которых расположены в типовых зданиях, 3 в отдельно–стоящих зданиях и 29 в приспособленных).
В период с 2022 по 2024 год введены в эксплуатацию 2 объекта культуры. В 2024 году уровень обеспеченности объектами и услугами культуры составляет 79,4% (2022 г. – 71,4%, 2023 г. – 71,4%).
Спорт
В Шуском районе действуют 5 спортивных организаций: 4 детско-юношеских спортивных школ и центр по проведению спортивно-массовых мероприятий.
Количество спортивных сооружений в 2024 году составило 226 единиц и по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 40(в связи с внесением изменений Министерством туризма и спорта РК в перечень учета спортивных объектов).
В 2024 году уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой составил 60,2% (2022 г.-38,0%, 2023 г.-55,2%),доля населения всех возрастов, систематически занимающегося спортом – 41,4% (2022 г. – 38,5%, 2023 г.- 40,1%).
Туризм
Общее количество обслуженных посетителей в 2024 году по сравнению с 2022 годом увеличилось в 1,3 раза(2022 г. – 20 460 чел., 2023 г. – 23 485 чел., 2024 г. – 26 476 чел.), за счет увеличения количества посетителей по резидентам в 1,3 раза(2022 г. – 20 402 чел., 2023 г. – 23 291 чел., 2024 г. – 26 143 чел.), по нерезидентам в 5,7 раза(2022 г. – 58 чел., 2023 г. – 194 чел., 2024 г. – 333 чел.).
В сфере туризма введены в эксплуатацию 3 туристских объекта (гостиницы «Хан», «Хаят», «Дулат»). Разработаны 3 историко-культурные туристские маршруты.
Жилье
За 2022-2024 годы за счет всех источников введено в эксплуатацию 108,8 тыс. кв. м жилья (в 2022 году – 35,8 тыс. кв. м, в 2023 году – 36,2 тыс. кв. м, за январь-декабрь 2024 года – 36,8 тыс. кв. м).За январь-октябрь 2025 года – 28,3 тыс. кв.м(ИФО – 102,6%). Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра жилья составляет 108,0 тыс. тенге.
В 2022 году за счет средств частных инвесторов введено 218 домов, в 2023 г. – 238, за январь-декабрь 2024 г. – 221 индивидуальных и 5 многоквартирных домов.
Кроме этого, для многодетных семей и социально-уязвимых слоев населения выкуплено 60 квартир на 569,5 млн. тенге.
В 2022-2024 г.г. на жилищное строительство и выкуп выделено 2090,5 млн.тенге (2023 г. – 569,5 млн. тенге на 60 квартир, (аренда – 0,5млрд.тг), в 2024 г. – 1 521,0 млн. тенге на 101 квартиры(аренда – 1,5 млрд/252 кв).
Дорожная инфраструктура
Общая протяженность автомобильных дорог района составляет 844,82 км, в том числе республиканского значения – 118 км, областного – 112 км,районного – 71,72 км, внутрипоселковые дороги – 543 км.
За 2022-2024годы всеми видами ремонтных работ охвачены 72,58 км автомобильных дорог местного значения. Доля дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличилась с 78% в 2022 году до 87% к 2024 году.
В 2024 году на 2,0 млрд. тенге проведены работы по среднему ремонту дорог местного значения протяженностью 65 км(100%). В результате доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 99%.
Водоснабжение и теплоснабжение
- На 1.10.2025 года общая протяженность водопроводных сетей составляет 513,8 км, из них изношены 262,05 км (51%) (износ в 2022 г. – 45,2%, 2023 г. – 38,7%, 2024 г. – 43,2%).В том числе протяженность в городеШу- 80,05 км, из них изношено 36,6 км (45,7%) (износ в 2022 г. – 78,1%, 2023 г. – 72,1%, 2024 г. – 62,1%).
- В сельских населенных пунктах общая протяженность водопроводных сетей составляет 25,61 км, износ – 16,6 км (64,8%) (износ в 2022 г. – 66,8%, 2023 г. – 68,5%, 2024 г. – 71,5%).
- В 2023 году установлены комплексные блок-модули очистки воды в 3 сельских населенных пунктах (Жидели, Аспара и Еспе).
- Общая протяженность канализационных сетей района составляет 137,3 км, из них в изношенном состоянии – 107 км (78,0%). В том числе в городе – 126 км, износ – 98 км (77%).
- На 1.01.2025 года протяженность тепловых сетей г. Шу составляет 16,7 км, из них изношено 5,8 км (34,7%, планируется довести до 15,0%).
- Электроснабжение
- В районе действуют 2трансформаторныеподстанции напряжением 35-10 кВ и 638 трансформаторных подстанций напряжением 0-4/6-10 кВ.Протяженность электрических сетей составляет 395,8 км, из них высоковольтных линий электропередач 10-6 кВ-117,8 км, средневольтных линий электропередач 0,4 кВ – 278 км.
- Электроснабжением охвачено 25044 абонентов (квартир – 3056, частных домов – 21482, юридических лиц -506).
- Средний льготный тариф на услуги электроснабжения составляют 22,59 тенге, для бытовых потребителей – 37,32 тенге, бюджетных учреждений – 72,26 тенге, производителей продуктов питания – 32,58 тенге.
- Газоснабжение
- 19 населенных пунктов (54,2%) обеспечены централизованным газоснабжением. В2022году в 5населенных пунктах подведен газ(Аспара, Ақтөбе, Мойынқұм, Еңбек, Жиенбет). В 2024году в 6населенных пунктах проведенмагистральныйгазовый(подводящий)трубопрово(Шоқпар, станция Шоқпар, Далакайнар, Балуан Шолак, Болтирик, Байдибек),а также разработана проектно-сметная документация на внутренние сети данных сел, получено положительное заключение экспертизы и представлена бюджетная заявка(Шокпар–860,5 млн.тенге,Далакайнар–635,4 млн. тенге,БалуанШолак–451,6 млн. тенге, Болтирик –264,1 млн. тенге,Байдибек–406,2 млн. тенге).
Из-за недостаточного давления газа в 2024 году с. Конаева началось строительство АГРС, срок завершения 2027 год.
Газификация 6 сёл (Көкжиек (200), рзд. Құмөзек (116), ст. Еспе (278), Алайғыр (159), Құлақшын (192), Жиделі (134)) признана экономически нецелесообразной из-за отдалённости от точки подключения и малого количества жителей.
Экология
В районе насчитывается 1800 тыс.тнбытовыхотходов. Доля сортировки отходов в 2022 году составила 14%, 2023году – 16,2%, 2024году – 18,0%. За 10 месяца 2025 года накоплено 5400 тонна,из них отсортировано 850 тонна.
Функционируют 3 учреждения по сортировке или утилизации отходов пластмассы, полиэтилена, электронных приборов, моторных масел, стекла и бумаги. Установлены 1036 контейнеров для раздельного сбора мусорных отходов, 5 – для использованных ртутьсодержащих ламп и батарей, 5 – для электронных и электрических отходов.
Основной экологической проблемой является отсутствие очистных сооружений в г.Шу. Фильтрационные поля города площадью 47 га расположены близко к жилому массиву, что вызывает недовольство местных жителей из-за неприятного запаха. Существующая канализационная система перегружена и не соответствует экологическим требованиям (фильтрационные поля функционируют как биологические пруды). Для решения проблем разработан проект по реконструкции канализационной и сточной системы г. Шу, стоимостью 15,0 млрд. тенге, представлена бюджетная заявка для финансирования из республиканского бюджетав Министерство промышленности и строительство РК (письмо №07-914 от 29.01.2025 г.)
В районе отсутствует мусороперерабатывающий завод, а накопленные отходы, предварительно, частично отсортированные по компонентам, направляются на полигоны для захоронения.
Водохранилища
На территории района находится 102 объекта водного хозяйства, в том числе 11 гидротехнических сооружений (3 водохранилища, 4 плотины, 1 водоузел, 3 магистральных канала), 91 хозяйственных каналов. Основными источниками водных ресурсов, используемымых для орошения сельскохозяйственных площадей района являются воды рек Шу, Аксу, Саргау, Кайынды и Корагаты.
Самое крупное водохранилище – Тасоткельское, проектной емкостью 620,0 млн.куб.м и 2 мелких.
94 канала общей протяженностью 607,7 км (магистральные каналы – 3 ед./126,6 км, износ – 75%; межхозяйственные – 91 ед./481,1 км, износ – 80%) находятся в республиканской собственности с площадью закрепленных орошаемых земель 35,266 тыс.га. Фактически орошается 24165 га, не орошается 11061 га, так как хозяйственные каналы в течение многих лет не ремонтировались и находятся в изношенном состоянии, некоторые полностью вышли из строя. В результате значительно снизилась их пропускная способность.
Потери поливной воды путем восстановления ПУИД-2 и водных систем за счет ссудного долга Азиатского банка реконструкции и развития составили от 40 до 60 млн.м3.
Сохранение и оздоровление лесов
Общая площадь земель государственного лесного фонда составляет 416,4 тыс. га, лесные угодья – 385,8 тыс. га, покрытая лесом площадь -116,0 тыс. га, нелесные угодья – 30,6 тыс. га.
С 2022-2024 годы на территории государственного лесного фонда произведена посадка древесно-кустарниковых пород в количестве 8,1 млн. шт., в 2025 году – 1031,2 млн. шт. сажанцев саксаула на площади 330 га.
Обеспечение общественной безопасности и правопорядок
В целях предупреждения и профилактики правонарушений в районе действуют22 участковых пункта полиции(в г. Шу – 4 , в сельских округах – 18), из них 6 пунктов расположены в приспособленных зданиях.
За 2022-2024 годы количество зарегистрированных правонарушений снизилось на 16,9% (с 325 до 270 единиц).За январь-октябрь 2025 года зарегистрировано 285 случаев.
В 2024 году число правонарушений в отношении женщин и детей составило 109 фактов и относительно 2022 года увеличилось на 29,8% (84 факта).За январь-октябрь 2025 года зарегистрировано 100 случаев, из них совершенных в семейно-бытовой сфере – 13.
Чрезвычайные ситуации
В районе имеется 2 пожарных депо в городе Шу и селе Толе би(приспособленные здания).
Из35 населенных пунктов 5 оснащены системойоповещениянаселения при угрозе ЧС (С-40– 3 единицы, СРУ –2 единицы).
За 2022-2024 годы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров пострадало 32 человека(в т.ч. погибло 18 человек, материальный ущерб составил 3913,2 млн. тенге).
На территории района зоны затопления возможны при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас, Аса и тало-дождевых вод предгорных населенных пунктов. Приповышении уровня воды 42 населенных пункта подвержены подтоплениям в весенний период.
Комплексная характеристика основных проблем
В сфере агропромышленного комплекса нехватка поливной водыв сельских населенных пунктах, отсутствие предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов, складов хранения и логистики;
В сфере малого и среднего предпринимательства цифровизация микрокредитования (онлайн-платформы для подачи заявок (по программе «Ауыл аманаты» бумажный формат));
В сфере здравоохранения снижение естественного прироста населения и рождаемости, рост общей и младенческой смертности;
В сфере занятости высокая доля самозанятых в общей численности занятого населения превышающая средний областной показатель;
В жилищной сфере наблюдается большое количество очередников на получение жилья и земли для индивидуального жилищного строительства
В сфере жилищно-коммунального хозяйства износ сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
В сфере экологииканализационная система в аварийном состоянии, не соответствует экологическим требованиям (фильтрационные поля фактически функционируют как биологические пруды),в г. Шу отсутствие мусороперерабатывающего завода и потребность в строительстве канализационно-очистных сооружений;
В сфере чрезвычайных ситуацийздание пожарного депо в г.Шу признан аварийным, требуется стоительство нового здания.Для достижение нормы в отдаленных населенных пунктах области с населением свыше 1 тысячи человек, где отсутствует подразделения государственной противопожарной службы требуется 2 пожарных поста, оснащенные пожарными автомобилями и приспособленной техникой, для достижения нормы положенности уровня оповещения населения при угрозе ЧС требуется приобретение СРУ, необходимо ежегодное приобретение техники и аварийно-спасательного оборудования для спасательных подразделений.
Конкурентные преимущества
Выгодное географическое расположение, приграничные районы, транзитный коридор;
Богатые минерально-сырьевые ресурсы для развития стройиндустрии;
Наличие потенциала земельно-водных ресурсов, разнообразие природных и почвенных зон;
Производство минеральных удобрений;
Благоприятные природно-климатические условия для развития растениеводства,животноводства и производств по переработке сельскохозяйственной продукции;
Наличие возобновляемых источников электроэнергии.
Возможности
Повышение инвестиционной привлекательности;
Расширение ассортимента и номенклатуры изделий, производства продуктов сельскохозяйственной переработки в соответствии с технологическим потенциалом промышленности;
Увеличение доли высокорентабельных культур в структуре посевной площади;
Расширение сети сельских потребительских кооперативов;
Создание конкурентоспособной инфраструктуры туризма;
Увеличение доли переработки и утилизации отходов.
Раздел 4. Основные направления, цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов и ресурсы
|
№ |
Наименование |
Ответственный исполнитель |
Источник информации |
Единица измерения |
факт |
план |
Плановый период |
|||||||
|
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
Реализация плана развития области |
||||||||||||||
|
Направление 1: ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ |
||||||||||||||
|
1.3. Инвестиционный цикл |
||||||||||||||
|
1. |
КНИ-30 Инвестиции в основной капитал (ИОК) по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Тамабек, УПИИР, акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
млрд. тенге |
533,9 |
826,4 |
1 000,5 |
1 228,0 |
1 514,3 |
1 857,9 |
2 230,0 |
|||
|
по Шускому району |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОПП |
Официальная статистическая информация |
млрд. тенге |
69,6 |
88,3 |
108,7 |
131,0 |
161,6 |
198,2 |
237,9 |
||||
|
1.1 |
по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Тамабек, УПИИР, акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
количество проектов |
– |
54 |
66 |
79 |
94 |
114 |
– |
|||
|
|
по Шускому району |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОПП |
Официальная статистическая информация |
количествопроектов |
– |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
– |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
КНИ-31 Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК По республике |
МИД, АО «НК «Kazakh Invest» (по согласованию) МНЭ, все отраслевые ЦГО, МИО |
Официальная статистическая информация |
% |
– |
22,0 |
23,0 |
25,0 |
27,0 |
30,0 |
– |
|||
|
|
Доля внешнего ИОК по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Тамабек, УПИИР,акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
млрд. тенге |
103,3 |
181,8 |
230,1 |
307,0 |
408,9 |
557,4 |
585,3 |
|||
|
|
по Шускому району |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОПП |
Официальная статистическая информация |
млрд. тенге |
5,1 |
8,6 |
10,3 |
12,3 |
14,8 |
17,7 |
18,6 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
|
7500 |
461300 |
600000 |
300000 |
200000 |
40000 |
|||
|
1.4. Инновации |
||||||||||||||
|
3. |
КНИ-25 Уровень активности в области инноваций по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Тамабек, УПИИР, акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
% |
8,5 |
11,5 |
12,7 |
13,8 |
14,9 |
15,9 |
16,5 |
|||
|
по Шускому району |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОПП |
Официальная статистическая информация |
% |
4,9 |
11,5 |
12 |
13 |
15 |
14 |
16 |
||||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
1.5. Агропромышленный комплекс |
||||||||||||||
|
4. |
КНИ-23 Доля переработанной продукции в АПК По республике |
МСХ |
Отчетные данные МСХ |
% |
– |
50 |
70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
не менее 70 |
– |
|||
|
|
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК |
|||||||||||||
|
|
Задача 1. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции по переработке сельскохозяйственного сырья |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.1. Доля переработки мяса |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОСХ |
Ведомственные данные |
% |
0,0 |
1,1 |
21,1 |
20,1 |
18,9 |
22,1 |
22,1 |
|||
|
|
Показатель результата 1.2. Доля переработки молока |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОСХ |
Ведомственные данные |
% |
0,0 |
1,5 |
4,5 |
5,8 |
5,6 |
5,4 |
5,2 |
|||
|
|
Цель 2. Привлечение личных подсобных хозяйств к членству в сельскохозяйственные кооперативы для развития сельского хозяйства. |
|||||||||||||
|
|
Задача 1. Создание рабочих мест путем повышения эффективности сельскохозяйственных кооперативов. |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-1. Количество личных подсобных хозяйств, привлекаемых к членству в создаваемые / действующие сельскохозяйственные кооперативы |
Заместитиель акима района С. Пернеш, ОСХ, сельхозтоваро-производители |
Ведомственные данные |
единиц |
– |
– |
20 |
10 |
30 |
10 |
– |
|||
|
|
Показатель результата 1.1. Количество жителей из категории Д/Е, привлечённых на рабочие места, создаваемые создаваемыми / действующими сельскохозяйственными кооперативами |
Заместитиель акима района С. Пернеш, ОСХ, сельхозтоваро-производители |
Ведомственные данные |
единиц |
– |
– |
8 |
5 |
10 |
5 |
– |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
5. |
КНИ-36 Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии По республике |
МВРИ, МСХ, МИО |
Административ-ные данные |
млн. м3/год |
– |
728 |
1100 |
1428 |
1721 |
1975 |
– |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Направление 2: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ |
||||||||||||||
|
2.1. Здравоохранение |
||||||||||||||
|
6. |
КНИ-6 Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Есмагамбетова, УЗ, акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
Число лет |
75,53 |
76,0 |
76,4 |
76,8 |
77 |
77,3 |
78,1 |
|||
|
|
Цель 1. Обеспечение эффективной профилактики в сфере охраны здоровья и формирование у населения приверженности здоровому образу жизни |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-1 Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни По Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Есмагамбетова, УЗ, акимы г. Тараз и районов |
Ведомственные данные |
% |
– |
35 |
36 |
41 |
42 |
43 |
44 |
|||
|
|
Задача 1.Укрепление здоровья населения через снижение поведенческих факторов риска для профилактики неинфекционных хронических заболеваний |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.2. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет) |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 100 тыс. населения |
19,7 |
21,5 |
21,0 |
20,5 |
20,3 |
20,0 |
20,0 |
|||
|
|
Показатель результата 1.3. Снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствии употребления психоактивных веществ |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 100 тыс. населения |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
33,0 |
|||
|
|
Задача 2. Снижение поведенческих факторов риска для профилактики инфекционных заболеваний |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 2.1. Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 1000 неинфицированного населения |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
|
Показатель результата 2.3. Снижение заболеваемости гепатитом B |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 100 тыс. населения |
0 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
|
Цель 2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-2 Снижение стандартизованного коэффициента смертности по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Есмагамбетова, УЗ, акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
на 1000 человек |
6,58 |
6,35 |
6,3 |
6,25 |
6,2 |
6,15 |
6,10 |
|||
|
|
Задача 1. Снижение причин основных видов смертностей |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.3. Рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики) |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
26,3 |
28,99 |
30,08 |
31,17 |
31,18 |
31,19 |
31,2 |
|||
|
|
Показатель результата 1.4. |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, РОП |
Ведомственные данные |
на 100 тыс. населения |
20,8 |
18,2 |
17,2 |
16,2 |
15,2 |
14,2 |
13,2 |
|||
|
|
Показатель результата 1.5. Снижение заболеваемости туберкулезом |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 100 тыс. населения |
45,3 |
34,8 |
33,8 |
32,8 |
31,1 |
29,6 |
27,3 |
|||
|
|
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья матери и ребенка |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 2.1. Снижение младенческой смертности |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Официальные статистические данные |
на 1000 родившихся живыми |
8,54 |
8,1 |
7,5 |
7,4 |
7,3 |
7,2 |
7,1 |
|||
|
|
Показатель результата 2.3. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
96,3 |
80,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
88,0 |
89,0 |
|||
|
|
Показатель результата 2.5. Снижение материнской смертности |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 100 тыс. родившихся живыми |
0 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
|
Показатель результата 2.6. Увеличение охвата женщин прегравидарной подготовкой |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
74,7 |
45,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
|||
|
|
Показатель результата 2.7. Охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
60,8 |
41,0 |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
56,0 |
57,0 |
|||
|
|
Показатель результата 2.8. Снижение рождаемости среди подростков, на 1 000 девушек в возрасте 15-17 лет
|
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 1000 соответствующего населения девушек- подростков в возрасте 15-17 лет |
6,9 |
6,9 |
6,7 |
6,5 |
6,3 |
6,1 |
5,9 |
|||
|
|
Показатель результата 2.9. Снижение заболеваемости анемией среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
48,4 |
48,4 |
48,2 |
48,0 |
47,8 |
47,6 |
47,4 |
|||
|
|
Задача 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 3.1. Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
91,9 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|||
|
|
Показатель результата 3.4. Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
100,0 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
95,3 |
|||
|
|
Задача 4. Повышение качества подготовки медицинских кадров и развитие медицинской науки |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 4.1. Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
на 10 000 сельского населения |
95,3 |
95,1 |
95,2 |
95,3 |
95,4 |
95,4 |
95,5 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
|
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|||
|
|
Цель 3. Обеспечение всеобщего охвата населения медицинской помощью |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-3 Доля государственных расходов на здравоохранение По Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Есмагамбетова, УЗ, акимы г. Тараз и районов |
Ведомственные данные |
% от ВРП |
4,6 |
5,6 |
6,4 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
|||
|
|
Задача 1. Совершенствование планирования объемов медицинских услуг и тарифной политики |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.1. Уровень охвата населения в системе ОСМС |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Официальная статистическая информация, выгрузка из информационной системы Saqtandyry |
% |
77,7 |
79,1 |
79,5 |
80,0 |
80,5 |
80,9 |
81,4 |
|||
|
|
Показатель результата 1.2. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Официальная статистическая информация |
млрд. тенге |
0,642 |
0,835 |
0,1 |
1,2 |
1,0 |
0,1 |
0,1 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
|
522,9 |
– |
10164 |
6680,9 |
25 |
40 |
|||
|
2.2. Образование и наука |
||||||||||||||
|
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA |
МП |
Отчет ОЭСР |
баллы
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7. |
КНИ-7 Читательская грамотность по Жамбылской области |
Заместитель акима области С.Салемов, УО, акимы г. Тараз и районов |
– |
355 |
– |
– |
– |
366 |
|
|||||
|
8. |
КНИ-8 Математическая грамотность по Жамбылской области |
Заместитель акима области С.Салемов, УО, акимы г. Тараз и районов |
– |
440 |
– |
– |
– |
452 |
|
|||||
|
9. |
КНИ-9 Естественно-научная грамотность по Жамбылской области |
Заместитель акима области С.Салемов, УО, акимы г. Тараз и районов |
– |
403 |
– |
– |
– |
416 |
|
|||||
|
|
Цель 1. Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-1 Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
97,6 |
97,7 |
97,8 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
|
Задача 1.Повышение уровня развития умений и навыков воспитанников |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.1. Уровень предшкольной подготовки детей |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
92,3 |
92,3 |
92,8 |
94,3 |
95,3 |
96,0 |
98,0 |
|||
|
|
ЦИ-2 Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
73,3 |
89,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
|
Задача 1. Усилить кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.1. Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
62,5 |
62,5 |
65,5 |
68,9 |
72,0 |
75,0 |
85,0 |
|||
|
|
Показатель результата1.2. Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
68,4 |
68,9 |
70,4 |
73,6 |
73,8 |
74,4 |
75,3 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
40,8 |
37,6 |
19,6 |
38,4 |
29,9 |
|||
|
|
Цель 3. Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой |
|||||||||||||
|
|
Задача 1. Обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.2. Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
77,0 |
84,6 |
87,2 |
92,3 |
97,4 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
|
Показатель результата 1.3. Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
88,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
119,4 |
75,2 |
75,2 |
165,5 |
165,5 |
|||
|
2.3. Социальная защита |
||||||||||||||
|
10. |
КНИ-11 Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Есмагамбетова, УКЗСП,акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
% |
5,5 |
5,2 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
|||
|
|
Цель 1. Содействие занятости населения и усиления адресности социальной поддержки |
|||||||||||||
|
|
Задача 1.Трудоустройство более 18,9тыс. граждан, из них молодежи – не менее 15,7 тыс. человек |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.1. Количество трудоустроенных граждан |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОЗСП, МЦ |
Ведомственные данные |
человек |
3949 |
3 772 |
3772 |
3772 |
3772 |
3772 |
3772 |
|||
|
в том числе молодежи |
2430 |
2 199 |
2554 |
3255 |
3301 |
3301 |
3301 |
|||||||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
1049,4 |
1518,8 |
1518,8 |
2086,0 |
2087,0 |
|||
|
2.4. Комфортная среда |
||||||||||||||
|
11. |
КНИ-12 Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, город, % По республике |
ЦГО |
Административные данные |
% |
– |
91,6 |
92,7 |
93,9 |
95,2 |
96 |
|
|||
|
12. |
КНИ-13 Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, СНП, % По республике |
– |
66,6 |
67,6 |
68,7 |
69,8 |
71,0 |
|
||||||
|
|
Цель 1. Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-1 Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов по Жамбылской области |
Первый заместитель акима области Н. Календеров, заместители акима А. Али, А. Есмагамбетова, А.Тамабек, С.Салемов, руководитель аппарата акима области Л.Илебаев, УЭБП, УО, УЗ, УС, УЭЖКХ, УПТАД, УКРЯ, УФКС, УКЗСП, УПРРП, УВ, УЦА, УПИИР, ДП (по согласованию), ДЧС (по согласованию), акимы г. Тараз и районов |
Ведомственные данные |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Город |
90,6 |
88,9 |
89,7 |
91,0 |
92,5 |
94,7 |
95,6 |
|||||||
|
Село |
73,9 |
70,7 |
71,3 |
72,0 |
72,7 |
73,5 |
73,8 |
|||||||
|
|
Задача 1. Создание комфортной среды для жителей села и городов |
|||||||||||||
|
|
1. Образование |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.1. Доля школ, расположенных в типовых зданиях |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
76,0 |
77,8 |
77,8 |
80,0 |
80,9 |
83,0 |
85,1 |
|||
|
|
Показатель результата 1.2. Охват детей дополнительным образованием |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
86,3 |
91,0 |
93,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
|
Показатель результата 1.3. Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
|
|
2. Здравоохранение |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 2.1. Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ЦРБ, ГП, ГБ |
Ведомственные данные |
% |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
88,6 |
91,4 |
91,4 |
91,4 |
|||
|
|
3. Cоциальное обеспечение |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 3.1 Специальные социальные услуги |
Заместитель акима района Н. Султанбаев |
Ведомственные данные |
% |
93,9 |
94,2 |
94,7 |
94,9 |
95,2 |
96,4 |
97,6 |
|||
|
|
4.Культура |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 4.1. Рост обеспеченности объектами и услугами культуры |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОКРЯ |
Ведомственные данные |
% |
79,4 |
81,2 |
82,4 |
82,4 |
82,4 |
88,2 |
88,2 |
|||
|
|
5.Спорт |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 5.1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОФКС |
Ведомственные данные |
% |
41,4 |
42,0 |
44,0 |
46,0 |
48,0 |
50,0 |
51,0 |
|||
|
|
6.Дорожная инфраструктура |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 6.1. Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
87,0 |
89,0 |
91,0 |
93,0 |
95,0 |
98,0 |
98,0 |
|||
|
|
7.Инженерная инфраструктура |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 7.1. Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
Показатель результата 7.3. Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОАГС |
Ведомственные данные |
кв. м |
36 780 |
37 313 |
35 380 |
35 831 |
36 289 |
36 754 |
37 275 |
|||
|
|
Показатель результата 7.4. Снижение износа теплоснабжения (г. Шу) |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
55 |
53,3 |
49,1 |
47,3 |
43,1 |
39,5 |
38,9 |
|||
|
|
Показатель результата 7.5. |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
87,7 |
88,9 |
90,1 |
90,7 |
91,2 |
91,8 |
92,5 |
|||
|
|
8. Обеспечение общественной безопасности и защиты окружающей среды |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 8.1. Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОАГС |
Ведомственные данные |
% |
0,0 |
|
12,0 |
18,5 |
24,1 |
44,8 |
58,8 |
|||
|
|
Показатель результата 8.2. Увеличение общего количества полигонов для размещения твердых бытовых отходов (свалки) |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
единиц |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
|||
|
|
Показатель результата 8.3. Обеспеченность инфраструктурой ЧС |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
83,3 |
91,7 |
91,7 |
91,7 |
|||
|
|
Показатель результата 8.4. |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, аппарат акима района |
Ведомственные данные |
%
|
66,7 |
66,7 |
83,3 |
83,3 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
|
10. Инфраструктура бытового обслуживания |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 10.1. Обеспеченность ветеринарной инфраструктурой, ветеринарные пункты |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОСХ |
Ведомственные данные |
% |
87,7 |
87,7 |
88,7 |
91,1 |
92,1 |
92,1 |
96,2 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн. тенге |
– |
– |
7832,9 |
12592,3 |
24613,8 |
14327,5 |
9875,5 |
|||
|
2.5. Туризм |
||||||||||||||
|
13. |
КНИ-26 Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Тамабек,УПИИР, акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
млн.чел. |
0,195 |
0,24 |
0,25 |
0,26 |
0,27 |
0,28 |
0,29 |
|||
|
|
По Шускому району |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОПП |
Официальная статистическая информация |
тыс.чел. |
26,1 |
32,5 |
32,3 |
33,1 |
34,1 |
34,9 |
35,3 |
|||
|
|
Показатель результата 1.2. Увеличение количества номерного фонда |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОПП |
Официальная статистическая информация |
койко-мест |
561 |
513 |
513 |
515 |
520 |
530 |
535 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн. тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
14. |
КНИ-27 Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения по Жамбылской области |
Заместитель акима области А. Тамабек,УПИИР, акимы г. Тараз и районов |
Официальная статистическая информация |
млн.чел |
0,003 |
0,007 |
0,008 |
0,009 |
0,010 |
0,012 |
0,014 |
|||
|
|
По Шускому району |
Заместитель акима района С. Пернеш, ОПП |
Официальная статистическая информация |
тыс.чел. |
0,3 |
0,45 |
0,5 |
0,55 |
0,6 |
0,65 |
0,8 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн. тенге |
– |
– |
– |
– |
75,0 |
350,0 |
– |
|||
|
Направление 3: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
||||||||||||||
|
3.1. Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика |
||||||||||||||
|
|
КНИ-14 Уровень износа сетей тепло- водоснабжения и водоотведения, регулируемых СЕМ По республике |
МПС, МЭ, МНЭ, МИО |
Административные данные |
% |
– |
48 |
46 |
44 |
42 |
40 |
– |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
15. |
КНИ-17 Объем вводимых электрических мощностей, с накоплением с 2022 года По республике |
МЭ |
Административные данные |
ГВт |
– |
3,5 |
4,8 |
6,8 |
9,3 |
11,7 |
– |
|||
|
16. |
КНИ-18 Доля электроэнергии от возобновляемых источников энергии, % от общего объема производства По республике |
МЭ |
Административные данные |
% |
– |
6,1 |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
12,5 |
– |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Направление 4: ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ |
||||||||||||||
|
4.1. Экология |
||||||||||||||
|
17. |
КНИ-15 Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни по Жамбылской области |
Заместитель акима области А.Тамабек,УПРРП, акимы г. Тараз и районов |
ВАП (по согласованию) |
% |
58,1 |
59,8 |
61,6 |
63,5 |
65,4 |
67,3 |
68,7 |
|||
|
|
Цель 1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-4 Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
94,8 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
18. |
КНИ-34 Предельный объем парниковых газов % (к уровню 1990 года) По республике |
МЭПР |
Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов |
% |
– |
90 |
89 |
88 |
|
|
|
|||
|
|
Цель 1. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию |
|||||||||||||
|
|
Задача 1. Создание условий для достижения углеродной нейтральности |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-2 Доля переработки и утилизации коммунальных отходов |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
15,9 |
16,3 |
16,7 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
19. |
КНИ-35 Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам По республике |
МВРИ, МСХ, МИО |
Официальная статистическая информация |
% |
– |
47 |
43 |
39 |
35 |
30 |
|
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
30417,7 |
12596,1 |
– |
– |
– |
|||
|
|
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Реализация национальных индикаторов целей устойчивого развития |
||||||||||||||
|
Направление 5: ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ |
||||||||||||||
|
|
Цель 1. Реализация целей устойчивого равития |
|||||||||||||
|
|
Задача 1. Обеспечение баланса между социальной, экономической и экологической устойчивостью |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.1. Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования, в том числе |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
– в дошкольных организациях |
95,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
|
– в организациях среднего образования |
90,1 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
|
– в организациях ТиПО |
50,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||
|
|
Показатель результата 1.2. Доля аварийных школ |
Заместитель акима района Н. Султанбаев, ОО |
Ведомственные данные |
% |
0,2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
|
Показатель результата 1.4. Обеспеченность жильем на одного проживающего, кв.м |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОАГС |
Официальная статистическая информация |
кв.м |
17,0 |
18,4 |
17 |
17 |
17,1 |
17,2 |
17,3 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|||
|
Реализация Концепции регионального развития Республики Казахстан на 2025 – 2030 годы |
||||||||||||||
|
Направление 7: РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
||||||||||||||
|
|
Цель 1. Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов |
|||||||||||||
|
|
ЦИ-1 Доля дорог местного значения в нормативном состоянии |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, ОЖКХПТАД |
Ведомственные данные |
% |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
97,6 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
436,7 |
552,0 |
0,0 |
1 204,5 |
1 599,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Реализация иных документов планирования |
||||||||||||||
|
Направление 8: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ |
||||||||||||||
|
|
Цель 1. Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в ЧС |
|||||||||||||
|
|
Задача 1 . Защита населения и территорий от ЧС и его негативных последствий |
|||||||||||||
|
|
Показатель результата 1.3. Уровень оповещения населения при угрозе ЧС |
Заместитель акима района Н.Абдрашев, аппарат акима района |
Ведомственные данные |
% |
51,9 |
53,7 |
61,1 |
68,5 |
75,9 |
89,8 |
99,1 |
|||
|
|
Финансовые ресурсы |
* |
* |
млн.тенге |
13,8 |
32,0 |
66,4 |
68,8 |
68,8 |
165,0 |
116,0 |
|||
|
|
ИТОГО финансовых ресурсов на реализацию иных документов и функций |
* |
* |
млн.тенге |
13,8 |
32,0 |
66,4 |
68,8 |
68,8 |
165,0 |
116,0 |
|||
|
|
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
* |
* |
млн.тенге |
6 154,3 |
10 680,3 |
39 648,5 |
38 259,1 |
34 653,8 |
17 159,4 |
12 315,8 |
|||
|
|
в том числе бюджетные средства, неохваченные целевыми индикаторами и показателями результатов |
* |
* |
млн.тенге |
6 154,3 |
10 680,3 |
39 648,5 |
38 259,1 |
34 653,8 |
17 159,4 |
12 315,8 |
|||
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/zhambyl-shu/press/news/details/1220635?lang=kk

Добавить комментарий